4月29日,陕煤地质集团总会计师谢小霞带领财务管理部主任庄斌、副主任赵亚茹以及财务管理部工作人员等6人前来研究院公司进行财务专项检查工作。检查组采取一对一现场查看和座谈交流的形式对研究院公司的财务工作进行了详细的检查。研究院公司总经理、主管财务领导申小龙,总工程师刘军,纪检书记杨鹏,财务部负责人禇静及财务部全体人员参加了专项检查工作会议。
上午10点,在集团财务管理部主任庄斌的带领下,检查组一行对研究院公司上年度财务管理工作计划的制定与安排,注册资本金的到位、使用及后续项目的推进情况、清理内部债权债务中遗留问题、推进全面预算管理、应收账款、成本费用管理与控制、收入与成本的确认、税收管理、筹资管理基础工作、审计问题整改、银行账户管理及对下属子公司的财务管控等12项内容进行了一对一现场检查,对存在问题提出了整改建议。
现场检查结束后,在会议室召开了财务专项检查工作会议。研究院财务部负责人禇静就本次财务专项检查工作中研究院公司所涉及九项内容做了详细汇报。陕煤地质集团财务专项检查组成员对检查过程中发现的问题进行了指导说明,并提出了中肯的建议。随后集团总会计师谢小霞对研究院公司就鸿升公司应收账款回收工作的成绩予以肯定,并对加强公司财务工作提出三点意见,一是继续加强应收账款管理,制定应收账款激励办法,采用合理合法的手段减少公司应收账款;二是继续关注备用金管理,提高资金利用效率,有效控制资金占用;三是加强全面预算管理,完善公司制度,做到全员参与管理,全过程管理。最后,研究院公司总经理申小龙做出总结讲话,对检查组指出的问题的整改工作做了安排,要求财务资产部高质量、高标准得完成此次整改工作。通过此次专项检查,找出了公司财务工作的薄弱环节,使财务基础工作不断规范,不断提升公司财务管理水平。
梁琦
摄影:梁澍晨